Cómo Presentar tu IVA por Internet
Guía paso a paso para presentar tu declaración de IVA a través de la plataforma telemática de Hacienda. Rápido, seguro y sin errores.
Leer másNo pierdas ni un día. Conoce exactamente cuándo presentar tu IVA y evita sanciones innecesarias.
Los plazos de presentación del IVA no son negociables. Presentar fuera de plazo puede resultar en multas significativas, recargos e incluso procedimientos de inspección. Pero aquí está lo bueno: si conoces exactamente cuándo debes presentar, evitas el estrés y te mantienes en regla.
La clave está en entender que los plazos dependen de tu régimen de IVA. No es lo mismo si eres mensual, trimestral o anual. Por eso hemos creado esta guía: para que tengas claridad total sobre cuándo actuar.
Cada régimen tiene su propio calendario. Identifica el tuyo y marca las fechas en tu agenda.
Se presenta cada mes, entre el día 1 y 20 del mes siguiente. Es obligatoria si superas ciertos umbrales de facturación o si así lo decides voluntariamente.
Es la más común. Se presenta una vez cada tres meses. Debes hacerlo entre el 1 y 20 del mes siguiente al trimestre que cierras.
Solo para pequeños contribuyentes. Se presenta una única vez al año, entre el 1 de febrero y el 20 de abril del año siguiente.
Estos son los plazos específicos para este año. Si trabajas por trimestres, estas son tus fechas clave.
Si el día 20 cae en fin de semana, Hacienda amplía el plazo al siguiente día hábil.
Organización práctica que funciona de verdad.
No esperes a que te lo recuerde Hacienda. Establece alarmas en tu teléfono 10 días antes de cada plazo. Así tienes tiempo para preparar la documentación sin prisa.
No esperes al último momento. Mantén tus facturas y registros organizados desde el primer día del período. Cuando llegue el plazo, solo necesitarás 30 minutos para revisar y presentar.
Presentar por internet es rápido y seguro. Además, tienes confirmación inmediata. La mayoría de personas lo hacen así, y es lo recomendado por Hacienda.
No puedes presentar si tienes impuestos sin pagar del período anterior. Comprueba tu situación en la web de Hacienda una semana antes.
Después de presentar, descarga y guarda el justificante. Es tu prueba de que cumpliste a tiempo. Lo necesitarás si alguna vez hay una discrepancia.
Presentar fuera de plazo tiene consecuencias reales. No son pequeñas multas. Aquí está lo que debes saber.
Si presentas después del día 20, Hacienda añade un recargo del 5-10% sobre el impuesto adeudado. No es una multa pequeña cuando tienes facturación importante.
Se calculan a un tipo de interés específico. Cuanto más tarde, más acumulas. Estos intereses se actualizan regularmente según las tasas del BCE.
Los retrasos crónicos en presentación llaman la atención de Hacienda. Aumenta significativamente la probabilidad de que te auditen en el futuro.
La buena noticia: todo esto es completamente evitable si respetas los plazos. No es difícil. Solo requiere organización y recordatorios claros.
Hacienda puede cambiar tu período de presentación si solicitas un cambio o si detecta inconsistencias. Si esto ocurre, te lo comunicarán por escrito. El nuevo período entra en vigor generalmente a partir del siguiente período de declaración. Revisa regularmente tu estado en la web de Hacienda.
Sí, puedes presentar antes. De hecho, muchos profesionales lo hacen para no tener que preocuparse. Algunos incluso presentan el mismo día que cierra el período, si tienen todo listo. Lo importante es no pasar el día 20.
Aún debes presentar dentro del plazo, aunque haya devolución. De hecho, presentar a tiempo es crucial cuando tienes derecho a devolución, porque así Hacienda procesa tu solicitud sin retrasos innecesarios. Las devoluciones se procesan después de validar tu declaración.
No. Los plazos son idénticos para autónomos y empresas. Lo que cambia es el régimen de IVA (mensual, trimestral o anual) según tu volumen de negocio, no tu forma jurídica. Ambos pueden ser mensuales, trimestrales o anuales.
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Explorar más guías fiscalesEste artículo proporciona información educativa general sobre los plazos de presentación de IVA en España. No constituye asesoría fiscal profesional. Los plazos y regulaciones pueden variar según cambios legislativos. Para situaciones específicas o consultas sobre tu caso particular, te recomendamos contactar con un asesor fiscal cualificado o consultar directamente con la Agencia Tributaria. Los datos presentados corresponden a la normativa vigente a febrero de 2026.